目 录
第一部分 部门概括
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效管理情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概括
一、部门职责
1、宣传和贯彻执行中央、省、市有关生态环境保护行政执法的法律法规和方针政策。
2、负责全市生态环境检查执法,查处重大生态环境违法案件。
3、负责监督检查和指导考核全市生态环境综合执法工作。
4、负责全市生态环境保护综合行政执法工作稽查。
5、负责统一实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。
6、负责核与辐射安全的监督执法。
7、负责监督排污许可证执行情况,监督企事业单位污染源达标排放。
8、负责全市污染源在线监控设施的运行、维护和管理,以及相关环境监管信息公开、负责地下水污染、农业面源污染防治、流域水生态环境保护的执法工作。
9、负责因开发土地等造成生态破坏和对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。
10、负责生态环境投诉和公众举报的生态环境职责范围内企事业单位等污染行为的受理和调处工作。
11、负责对企事业单位或其它生产经营者生态环境守法以及违法信息等诚信档案的管理工作。
12、协助相关单位开展环境应急事件调查处理等工作。
13、负责全市生态环境综合行政执法队伍建设和业务指导工作。
14、承办上级行政主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构18个:综合科、人事科、执法监督科、案件审查科、水环境执法科、大气环境执法科、土壤环境执法科、固体废物执法科、生态环境执法科、建设项目环保执法科、法规宣教科、污染源监控科、核与辐射安全执法科、城关区执法队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队、兰州新区执法队。
因机构改革仍未完成,单位法人证无法办理,仍延用原单位名称。人员编制66人,实有59人。长期临聘人员13人,遗属3人。
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表:本部门没有相关数据,故本表无数据。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表: 本部门没有相关数据,故本表无数据。
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1,425.65万元。收、支较上年决算数减少111.12万元,下降7.23%,主要原因是2019年度项目已完工,2020年不再支付,由于新冠疫情影响,前半年执法业务开展减少,故费用支出减少。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计1,425.65万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,425.65万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计1,425.65万元,其中:基本支出1,240.25万元,占87.00%;项目支出185.40万元,占13.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,425.65万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少111.12万元,下降7.23%。主要原因是2019年度项目已完工,2020年不再支付,由于新冠疫情影响,前半年执法业务开展减少,故费用支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出1,425.65万元,较上年决算数减少111.12万元,下降7.23%。主要原因是2019年度项目已完工,2020年不再支付,由于新冠疫情影响,前半年执法业务开展减少,故费用支出减少。
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少14.43万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是2019年度参公人员年终一次性奖金在一般公共服务支出,2020年度该项支出在单位主预算科目下核算。
2.外交支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
3.国防支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
4.公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
5.教育支出年初预算数为3.28万元,支出决算为0.64万元,较上年决算数减少2.68万元,完成年初预算的19.51%,决算数小于预算数的主要原因是由于疫情影响环保部等外出培训取消,故费用支出较少。
6.科学技术支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
7.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
8.社会保障和就业支出年初预算数为61.48万元,支出决算为74.16万元,较上年决算数增加4.48万元,完成年初预算的120.62%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动社保基数增加。
9.卫生健康支出年初预算数为53.85万元,支出决算为54.09万元,较上年决算数增加3.01万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数的主要原因是工资变动医保基数增加。
10.节能环保支出年初预算数为687.24万元,支出决算为1,245.03万元,较上年决算数减少102.16万元,完成年初预算的181.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的各类奖项由财政部门统一留存,单位预算时不填报。
11.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
12.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
13.交通运输支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
14.资源勘探工业信息等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
15.商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
16.金融支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
17.援助其他地区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
18.自然资源海洋气象等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
19.住房保障支出年初预算数为51.96万元,支出决算为51.73万元,较上年决算数增加0.66万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因是1人调出。
20.粮油物资储备支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
21. 国有资本经营预算支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
22.灾害防治及应急管理支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。。
23.其他支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
24.债务还本支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
25.债务付息支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
26.抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,240.25万元。其中:人员经费1,135.98万元,较上年决算数减少20.87万元,下降1.80%,主要原因2018年度考录人员工资已在2019年度是全部兑现,2019年12月调出1人,故2020年度人员工资较上年减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老、医保、公积金、临工工资、临工社保等。公用经费104.27万元,较上年决算数增加14.27万元,增长15.86%,主要原因是职级并行后人员职级变动车补增加,工资增加公用经费提取数增加,物业费及公用取暖费2019年度由市扶贫办统一支付,2020年由我单位支付。公用经费用途主要包括培训费、差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休公用费、其他交通(统筹)、其他交通费用(非统筹)、公用取暖费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出年初预算数为6.61万元,支出决算为5.81万元,较上年增加 3.98万元,主要原因是1人因公出国,增加了出国经费。完成年初预算的87.90%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹,公务接待减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年初预算数为3.91万元,支出决算为3.91万元,较上年增加 3.91万元,主要原因是1人参加省环保厅公务出国培训,故产生出国经费。完成年初预算的100.00%,按实际发生额申请并支付。
2.公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,较上年增加 0.00万元,1辆公务车,费用支出与上一年一样。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。
其中:公务用车购置费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年增加 0.00万元,我单位无此项。完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位无此项。
公务用车运行维护费年初预算数为2.00万元,支出决算为1.70万元,较上年增加 0.00万元,无变化。完成年初预算的85.00%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。
3.公务接待费年初预算数为0.70万元,支出决算为0.20万元,较上年增加 0.07万元,主要原因是公务接待人数增加。完成年初预算的28.57%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待量次较少。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待1批次18人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出104.27万元,机关运行经费主要用于开支公用经费用途主要包括培训费、差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休公用费、其他交通(统筹)、其他交通费用(非统筹)、公用取暖费。机关运行经费较上年决算数增加14.27万元,增长15.86%,主要原因是主要原因是职级并行后人员职级变动车补增加,工资增加公用经费提取数增加,物业费及公用取暖费2019年度由市扶贫办统一支付,2020年由我单位支付。本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是我单位无此项。本年度培训费支出2.45万元,较上年决算数减少5.11万元,下降67.59%,主要原因是由于疫情影响,参加培训人员减少。
九、政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出合计134.10万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出134.10万元。授予中小企业合同金额134.10万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额134.10万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要通讯、执法等。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2020年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效管理情况
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对7个项目开展了绩效自评,涉及资金185.4万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目4个,涉及资金136.63万元;评价结果为良的项目0个,涉及资金0万元,评价结果为中的项目3个,涉及资金48.77万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。
二、绩效自评结果
对项目绩效自评情况分项目进行综述:
1、环境监测监察监管及执法保障专项绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况虽较好的完成全年执法检查任务,但前半年受疫情影响,执法外出次数较以前年度减少,故相应的执法费用支出未达到50%,所以绩效自评结果为“中”。项目全年预算数为41万元,执行数为13.46万元,完成预算的32.83%。主要产出和效果:一是此项目主要保障各项环境监察执法业务的正常运行,加强执法,减少企业违法排污,空气质量进一步提高。发现的问题及原因,一是生态环境部强化督察抽调仅为8人,年初任务为20人,原往返费用由我队承担,2020年度全部由生态环境部支付;二是外出交流学习任务取消,案件督察减少住宿等。三是监控中心运行电费由监测站支付,2020年度我队未承担。下一步改进措施,由于对绩效目标理解不透,编写的前期绩效目标不细,致使在项目执行中有出入,我队将进一步学习前项绩效目标编写规范,细化绩效目标编写,开展相应的执法工作。
2、环境监专项执法及能力建设绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况虽较好的完成全年项专项执法及能力建设,但前由于工作任务调整上缴和未支付部分资金,故相应的经费用支出未达到50%,所以绩效自评结果为“中”。项目全年预算数为72万元,执行数为33.49万元,完成预算的46.51%。主要产出和效果:主要用于专项执法检查经费和第三方检测经费及技术服务费,有力打击企业违法行为,改善环境质量。发现的问题及原因,(1)按项目进展情况和业务分工情况,我队对2020年油气回收执法监管建设项目财政预算30万元资金上缴财政;(2)由于疫情影响,上半年有些专项执法开展较少,如水污染联防联控等,所以造成该项目资金支出较少。下一步改进措施,我队将进一步细化项目前项绩效目标,按照绩效目标开展执法工作
3、兰州市2020年市一级干部、党员、公务员教育培训项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:通过理论讲解与典型案例分析相结合,使参加人员对新的法律法规、国家标准以及现场环境执法要点有了更深入和全面的理解,固强补弱,查缺补漏,对全市生态环境执法工作起到了积极促进作用。
项目全年预算数为4.8万元,执行数为1.82万元,完成预算的37.92%。主要产出和效果:本次培训共有业务骨干70余人参加,印发培训资料100余份,采用理论授课与交流研讨相结合的方式,主要围绕《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》、环境违法典型案例分析、水污染在线监测技术规范解读(2019版)及现场检查规范、消耗臭氧层物质行业企业检查要点及行政处罚案卷评审等点等内容进行。发现的问题及原因(1)因培训计划与日常现场执法检查存在冲突,原计划培训骨干人员80人未达到。(2)由于参加培训人员不足80人,用餐人员及每日用餐数减少以及住宿人员减少等原因,该项目资金支出较少。下一步我队将精准预算,合理规划,在节约经费和保证培训效果的前提下,做好培训的后勤保障。
4、办公设备购置项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:完成办公设备采购,改善办公条件。项目全年预算数为3.54万元,执行数为3.54万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对部分办公设备进行了更新,改善了职工的办公条件。发现的问题及原因由于办公设备市场价格的变化,对购入的办公设备进行了部分调整。下一步我队将精准预算,合理规划,在节约经费的同时做好后勤保障。
5、物业服务费项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:为保障职工办公区域的干净整洁,由机关事务管理局统一安排物业,进行办公区域的保障。项目全年预算数为17.29万元,执行数为17.29万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对张家园办公区域和统办4号楼办公区域物业保障经费进行支付,保证职工的正常的办公条件。较上年增加的原因主要是物业费、取暖费原由统办楼牵头单位统一预算、支付,2020年度由各进驻单位自行支付。下一步我队将精准预算,合理规划,在节约经费的同时做好后勤保障。
6、办公楼楼面防水目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:我队张家园办公区楼顶防水破损,漏水严重,为确保污染源监控设备安全和正常的办公环境,申请部分资金对楼顶防水层进行维修。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:彻底解决了楼顶严重渗漏的问题,防止漏水对监控等用电设备造成的安全事故,保障人员有安全、干净的办公环境。
7、政务信息化项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:为保障职执法队现有信息化系统,移动执法系统、重点污染源预警监控系统,用电监控系统和重点污染源自动监控系统正常运行,由大数据局同意,项目全年安排预算数为138万元,执行数为112.8万元,完成预算的81.74%。主要产出和效果:经过一年来的运行维护,执法队各个信息化系统均能正常运行,并达到了年初制订的各项绩效目标,有效提升了全市的生态环境保护综合行政执法工作效率,降低了执法成本,提高了执法队伍综合素质,为进一步改善全市生态环境,守卫兰州蓝治污成果做出了贡献。下一步改进措施:下一步我队将精准预算,合理规划,在节约经费的同时做好各项执法系统的运维工作。
三、部门绩效评价结果
(一)部门决算情况
2020年财政拨款收入1425.65万元,支出1425.65万元,其中:基本支出1240.25万元:人员经费1135.98万元,日常公用经费104.27万元;项目支出185.4万元,项目主要内容为:办公设备购置3.54万元,物业务费17.29万元,监控中心房屋维修费3万元,2020年度市级培训费1.81万元,2020年度全市信息化项目112.8万元,环境监测监察监管及执法保障专项13.46万元,环境专项执法及能力建设经费33.49万元。
(二)总体绩效目标完成情况分析
加强了污染防治,强化了企业监管,打击了环境违法行为,减少污染物排放,保质保量完成各项执法工作。使全市空气质量有了历史性突破,全年优良天数达到312天。
(三)各项指标完成情况分析
办公设备购置费为办公正常运转提供保障,物业费为办公环境干净整洁提供保障,监控中心房屋维修费主要为监控平台办公安全提供保障,执法人培训费主要是加强新执法知识更新,提高执法人员业务素质和技能,提高现场执法水平。全市信息化类项目主要是:为进一步提市全市生态环境执法工作信息化管理水平,兰州市生态环境保护综合行政执法队实施了2020年信息化建设,项目分为移动执法信息和数据服务、工业污染源工况监测项目和重点污染源综合监控与智能预警系统维护项目。项目的总体目标是进一步规范全市生态环境执法工作,进一步提高污染源自动监控水平,进一步加强对重点污染源企业的污染防治设施运行情况和污染物达标排放情况的监督管理。环境监测监察监管及执法保障专项:通过日常开展的水、气、危险废物等污染各类生态环境执法检查、巡查,与环保公安及县区联动执法、稽查、案件的复查审查各类执法取证等工作,有力的打击企业违法行为。环境专项执法及能力建设经费:通过开展专项执法活动,加强污染防治,强化企业监管,打击环境违法行为,减少污染物排放,保质保量完成各项执法工作,提升生态环境质量保障人民群众环境权益。
(四)偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
在去年疫情严峻形势下,通过创新监管方式,强化在线、无人机、微信调度等方式,总体绩效目标和项目绩效目标均按照预算达到了预期的目的。不足之处在于因疫情影响,生态环境部抽调京津冀强化督查减少、差旅费报销政策变化,现场检查频次压缩,以及新建项目取消等客观原因,预算资金未完全使用。同时,未严格按照绩效目标对项目支出进度开展督促,致使某些项目支出进度偏慢,支出额较少,下一步要合理安排预算项目实施时间和进度,确保按计划进度完成。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括 一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2020年绩效自批批复明细表.zip
(执法队)2020年度预算执行情况绩效自评报告.docx
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