目录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、机关运行经费支出情况说明
九、政府采购支出情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、宣传和贯彻执行中央、省、市有关生态环境保护行政执法的法律法规和方针政策。
2、负责全市生态环境检查执法,查处重大生态环境违法案件。
3、负责监督检查和指导考核全市生态环境综合执法工作。
4、负责全市生态环境保护综合行政执法工作稽查。
5、负责统一实施建设项目环境保护设施同时设计、同时施工、同时投产使用制度。
6、负责核与辐射安全的监督执法。
7、负责监督排污许可证执行情况,监督企事业单位污染源达标排放。
8、负责全市污染源在线监控设施的运行、维护和管理,以及相关环境监管信息公开、负责地下水污染、农业面源污染防治、流域水生态环境保护的执法工作。
9、负责因开发土地等造成生态破坏和对自然保护地内进行非法开矿、修路、筑坝、建设造成生态破坏的执法工作。
10、负责生态环境投诉和公众举报的生态环境职责范围内企事业单位等污染行为的受理和调处工作。
11、负责对企事业单位或其它生产经营者生态环境守法以及违法信息等诚信档案的管理工作。
12、协助相关单位开展环境应急事件调查处理等工作。
13、负责全市生态环境综合行政执法队伍建设和业务指导工作。
14、承办上级行政主管部门交办的其他工作。
二、机构设置
内设机构18个:综合科、人事科、执法监督科、案件审查科、水环境执法科、大气环境执法科、土壤环境执法科、固体废物执法科、生态环境执法科、建设项目环保执法科、法规宣教科、污染源监控科、核与辐射安全执法科、城关区执法队、七里河区执法队、西固区执法队、安宁区执法队、兰州新区执法队。
2021年年底人员编制共66人,年末实有61人。
第二部分 2021年度部门决算表
详见附件
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本部门没有相关数据,故本表无数据。)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021 年度收、支总计1,700.81万元。收、支较上年决算数 增加275.17万 元,增长19.30%,主要原因是主要原因是工作任务调整,项目资金投入加大。
二、收入决算情况说明
2021 年度收入合计1,700.81万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1,700.81万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2021 年度支出合计1,700.81万元,其中:基本支出1,225.61万元,占72.06%;项目支出 475.21万元,占27.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021 年度财政拨款收、支总计1,700.81万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各 增加275.16万元,增长19.30%。主要原因是工作任务调整,项目资金投入加大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021 年度一般公共预算财政拨款支出1,700.81万元,较上年决算数 增加275.16万 元,增长19.30%。主要原因是主要原因工作任务调整,项目资金投入加大。
1.一般公共服务支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。。
2.外交支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
3.国防支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
4.公共安全支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
5.教育支出年 初预算数为3.42万元,支出决算为3.42万元,完成年初预算的100.00%,决算数等于预算数的主要原因是开展党史教育加强党史培训,加强业务培训,提高职工业务水平
6.科学技术支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
7.文化旅游体育与传媒支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
8.社会保障和就业支出年 初预算数为65.95万元,支出决算为83.10万元,完成年初预算的126.01%,决算数大于预算数的主要原因是加支付以前年度退休人员职业年金;退休人员取暖费2020年由社保统一支付2021年度由退休原单位支付。
9.卫生健康支出年 初预算数为59.50万元,支出决算为57.77万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因是工资变动医保基数减少。10.节能环保支出年 初预算数为923.57万元,支出决算为1,503.04万元,完成年初预算的162.74%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中的各类奖项由财政部门统一留存,单位预算时不填报;工作任调整,项目资金增加。11.城乡社区支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
12.农林水支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
13.交通运输支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
14.资源勘探工业信息等支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
15.商业服务业等支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
16.金融支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
17.援助其他地区支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
18.自然资源海洋气象等支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
19.住房保障支出年 初预算数为54.63万元,支出决算为53.48万元,完成年初预算的97.90%,决算 数小于预算数的主要原因是调入3人,调出1人,公积金有差额。
20.粮油物资储备支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
21.国有资本经营预算支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
22.灾害防治及应急管理支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
23.其他支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
24.债务还本支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
25.债务付息支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
26.抗疫特别国债安排的支出年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%,我单位无此项业务。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,225.61万元。其中:人员经费1,120.96 万元,较上年决算数减少15.02万元,下降1.32%,主要原因是主要人员工资调整,故2021年度人员工资较上年减少。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老、医保、公积金、临工工资、临工社保等。公用经费104.65 万元,较上年决算数增加0.38万元,增长0.36%,主要原因是工资变动公用经费提取额有变化。公用经费用途主要包括培训费、差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休公用费、其他交通(统筹)、其他交通费用(非统筹)、公用取暖费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2021 年度“三公”经费支出年初预算数为20.00万元,支出决算为19.69万元,完成年初预算的98.45%,决算数 预算数的主要原因是由财政部门批准我单位购入1辆执法执勤。完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用年 初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元, 完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是主要原因是2021年度我单位无公务外出人员。
2.公务用车购置及运行维护费年 初预算数为20.00万元,支出决算为19.69万元, 完成年初预算的98.45%,决算数预算数的主要原因是由财政部门批准我单位购入1辆执法执勤。完成年初预算的98.45%,决算数小于预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。
其中:公务用车购置费年初预算数 为18.00万元,支出决算为17.99万元,完成年 初预算的99.94%,决算数预算数的主要原因是由财政部门批准我单位购入1辆执法执勤。
公务用车运行维护费年初预算数为 2.00万元,支出决算为1.70万元,完成年初 预算的85.00%,决算数预算数的主要原因是车辆经费0.3万元申请拨付,由机关事务管理统筹。
3.公务接待费年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万 元,完成年初预算的0.00%,决算数预算数的主要原因是2021年系统未提取公务接待费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
八、机关运行经费支出情况说明
2021 年度本部门机关运行经费支出104.65万元,机关运行经费主要用于开支公用经费,用途主要包括培训费、差旅费、邮电费、办公费、水费、电费、公务接待费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、退休公用费、其他交通(统筹)、其他交通费用(非统筹)、公用取暖费。机关运行经费较上年决算数增加0.38万元,增长0.36%,主要原因是工资变动公用经费提取额有变化。
本年度会议费支出0.00万元,较上 年决算数减少0.00万 元,下降0.00%,主要原因是我单位无此项。
本年度培训费支出 9.30万元,较上年决算数 增加6.84万 元,增长279.18%,主要原因是展党史教育加强党史培训,加强业务培训,提高职工业务水平。
九、政府采购支出情况说明
2021 年度本部门政府采购支出合计444.35万元,其中:政府采购货物支出 61.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出382.87万元。授予中小企业合同金额 444.35万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额444.35万元,占政府 采购支出总额的100.00%。
十、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,国有资产占用情况原值18,050,903.00元,其中:房屋及构筑物0元;专用设备7,687,729.00元;通用设备10,000,785.00元;家具、用具、装具及动植物362,389.00元;固定资产折旧12,557,561.11元,专用设备3,367,926.31元;通用设备8,965,923.16元;家具、用具、装具及动植物223,711.64元;固定资产净值5,493,341.89元,专用设备4,319,802.69元;通用设备1,034,861.84元;家具、用具、装具及动植物138,677.36元。本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、 主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车 0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于机要通讯、执法等。单价50万 元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
十一、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十二、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2021年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
第四部分 预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对18个项目开展了绩效自评,涉及资金528.26万元。从评价情况来看,评价结果为优的项目16个,涉及资金435.26万元;评价结果为良的项目1个,涉及资金90万元,评价结果为中的项目1个,涉及资金3万元,评价结果为差的项目0个,涉及资金0万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表(分项目进行综述)
(1)执法业务培训费绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:通过举行2021年全市生态环境执法能力提升班,促进我市生态环境保护行政执法工作规范化、制度化建设,切实提高行政执法人员执法水平和依法行政能力,积极推进我市生态环境执法人员严格、规范、公正、文明执法。
项目全年预算数为6万元,执行数为5.88万元,完成预算的98%。主要产出和效果:本次培训班特别邀请了甘肃政法大学俞金香教授、兰州交通大学白元儒教授、环保行业业务专家及执法骨干进行现场授课,内容既有理论高度又有实践经验。 此次培训内容丰富、问题针对性强,课程安排科学合理、现场互动热烈。培训结束后,组织全市环境行政处罚案卷交叉评查和理论考试。在理论考试中,关于培训中的内容,基本都能达到要求,成绩均为良好,考试合格率达100%。
(2)生态环境安全监管第三方服务绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:环境应急监管第三方服务可以协助全市生态环境系统从环境保护角度帮助指导对全市4个园区及永登树屏工业聚集区中的380户排污企业完成产业定位、政策符合性分析、区域产业布局、构建循环产业链,污染治理、环境风险隐患排查等工作。(1)建立行业环保专家组,为园区及园内企业提供节能环保、安全生产、污染防治、环境修复、工程改造、应急培训等方面的咨询服务;(2)每年至少组织业务培训一次;(3)服务单位组织专家及专业人员,对三个工业园区及园内企业进行2轮次拉网式调查、排查,并分别形成专项报告,指导监督企业落实整改;(4)通过监测、监理等方式,对企业进行常态化监督;(5)根据排查、调查情况,建立“一企一档”管理制度,为后期生态环境安全监管提供依据;(6)针对园区及园内企业存在的生态环境问题,要提供定制化的解决方案,提供专业的技术指导和实际服务;(7)服务期内,服务单位要加强对园区及企业的服务指导;(8))在服务期内,如因第三方失职或、履职不到位或发现问题故意不报的行为造成园区内企业发生较大安全事故及其他责任由第三方服务单位承担。项目全年预算数为170万元,执行数为169万元,完成预算的99.41%。主要产出和效果:通过该项目加强了环保管理部门和企业之间的顺畅沟通,提高了企业的环保意识,提升了政府的监管效能,整改效果明显,通过解决园区及企业环保问题,降低了园区及企业环境风险,规范了环境应急管理行为,提升了环境应急处置能力。对确保兰州市区域环境、流域环境安全起到了推进作用。
(3)生态环境执法保障专项绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:通过开展执法活动,加强污染防治,强化企业监管,打击环境违法行为,减少污染物排放,保质保量完成各项执法工作,提升生态环境质量保障人民群众环境权益。项目全年预算数为90万元,执行数为53.33万元,完成预算的59.26%。主要产出和效果:我队严格落实省、市相关安排部署,结合执法与服务相结合,组织开展全面强化生态环境问题排查整治、打击危险废物环境违法犯罪和重点排污单位自动监测数据弄虚作假违法犯罪联合专项行动、“清废行动”等各类专项执法检查工作,严厉查处主观恶意破坏环境违法行为,下达行政处罚决定85件,处罚款935.444万元,移送公安机关行政拘留案件5件,涉嫌刑事犯罪移交3件。通过开展专项执法活动,加强污染防治,强化企业监管,打击环境违法行为,减少污染物排放,保质保量完成各项执法工作,提升生态环境质量保障人民群众环境权益。
(4)执法执勤车辆服务绩效目标自评综述
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:促进环境执法标准化建设能力提高;保障执法工作需要;提高执法效率。项目全年预算数为18万元,执行数为17.99万元,完成预算的99.94%。主要产出和效果:保障执法工作,提高执法工作效率。
5)物业服务费项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:为保障职工办公区域的干净整洁,由机关事务管理局统一安排物业,进行办公区域的保障。项目全年预算数为18.34万元,执行数为18.34万元,完成预算的100%。主要产出和效果:办公楼内环境卫生整洁美观,保障楼内安全,车辆安全有序停放。
(6)办公设备购置项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:为整理存放文件档案、执法案卷、中央及省级环保督察整改等资料,便于查找和调阅。项目全年预算数为1.6万元,执行数为1.596万元,完成预算的99.75%。主要产出和效果:采购完成,已安装使用,资料收集整齐,方便查阅。
(7)执法能力建设项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:通过加强生态环境执法科技化监管水平,打击环境违法行为,减少污染物排放,保质保量完成各项执法工作,加强污染防治,强化企业监管,提升生态环境质量保障人民群众环境权益。项目全年预算数为54万元,执行数为41.9万元,完成预算的77.59%。主要产出和效果:在日常执法检查中使用,有效提高执法检查效率和针对性。
(8)突发环境事件应急演练绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:根据《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部令 第34号)等文件、《年度省政府环保目标责任书》及《年度生态环境应急工作要点》要求,至少组织开展一次市级突发环境事件应急演练,以检验应急预案的可操作性及全市生态环境部门的应急响应能力。项目全年预算数为17万元,执行数为16.86万元,完成预算的99.18%。主要产出和效果:通过突发水污染环境事件应急演练,以保障生态环境安全为应急工作的出发点,加强环境风险防范体系,厘清相关单位职责,积极预防、及时控制、消除隐患,提高防范和处理突发环境事件的应急能力,尽可能地避免或减少环境污染事件的发生。
(9)项目评估审核服务经费项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:"根据《预算法》、《兰州市市级财政预算管理办法》等相关规定,开展事前绩效评估、编制绩效目标、及项目绩效自评价,进一步提高市级部门预算绩效管理的科学性、规范性、有效性,防治财政资金低效无效、闲置沉淀、损失浪费和高质量完成项目支出后绩效评价工作。项目全年预算数为3万元,执行数为0万元,完成预算的0%。主要产出和效果:由于工作任务要求自行开展各项目的绩效编报和审核业务,故资金未拨付,全年项目绩效已 上报完成。
(10)2021年全市政务信息化项目绩效目标自评综述:
根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况:确保环境信息化工作安全、稳定、有效开展,为环境管理与决策服务。2021年全政务信息化项目全年预算数为150.32万元,执行数为150.32万元,完成预算的100%。具体项目为(1)预警系统维护费14.5万元该项目2020年项目已完成本年度支付项目尾款;(2)2020年该项目尾款,工况用电系统维护费6.8万元,该项目2020年项目已完成本年度支付项目尾款;(3)VOC监控系统维护费11.94万元,主要用于通过对系统状态检查,基础支撑系统、中间件维护;数据、程序、资料维护;数据接入服务;应急保障;数据分析服务;系统功能升级等确保监控系统设施正常运行。VOCs运维服务实现了对兰州市化工园区的VOCs排放情况的实时数据采集和实时监控,加强挥发性有机物排放的日常监测、管理,为兰州市环境污染监测、治理提供数据与技术支撑;(4)污染源监控大厅维护费7.9万元, 监控大厅在24小时不间断的承担全市污染源各类数据监控、视频巡查监控工作,也是我单位接待上级领导的检查、指导的主要场所;同时也是污染投诉受理、全市污染源监测报警,指挥调度的办公地点,维护服务主要是对设备、网络运行状态定期检查;设备、网络运行参数调优、数据使用级别设定;设备定期维护、清理、设备维修;故障应急处理;重要业务保障;关键数据、参数、资料定期备份;设备易损件材料备件库等确保大厅监控系统设施正常运行;(5)移动执法系统数据服务费11.9万元, 主要为提高环境执法规范化、高效化和智能化水平,不留监管死角,不存执法盲区,积极推送阳光执法,严格规范和约束执法行为。新增智能化执法相关功能并上传省级平台以满足要求;配备专业运维人员进行运程系统运维,需要时上门进行排障处理,保证1年服务期内系统稳定运行;结合省厅移动执法系统平台升级进行相应升级调整;对我市移动执法数据进行定期的备份保存;市区县执法人员进行业务、数据的培训工作;增加信访举报功能;增加工作约谈功能;(6)环保专网3.98万元, 为环境信息化是环境管理与决策的重要支撑,是政府高效运行的有效手段,是服务公众的必要途径,要使环境信息化成为一项基础能力,推动环境保护工作迈向现代化和科学化。实现与环保部平台、省级系统平台进行无缝对接、数据实时交互,汇总县区环境信息。主要内容包含保障接受县区生态环境分局企业监管、排污数据的上报,汇总全市各县区排污数据;兰州市生态环境局排污数据、企业监管的统计,上报相关数据至环保部及省生态环境厅;企业排污信息的网上申报及审核、统计上报等业务;(7)移动执法系统维护费34.4万元,落实国家、省市对移动执法能力建设要求,提升执法科技化水平,保障移动执法工作顺利开展;(8)生态环境数据中心运维服务费20.9万元,主要完成数据的更新,数据中心系统功能的优化,驻场运维服务,保证平台的安全与稳定,并对信息资源访问、业务功能调用、系统管理等活动进行记录,及时发现系统隐患、快速恢复系统故障和优化系统管理等工作;(9)机房基础环境维护费8万元,主要内容包括供配电、不间断电源、空调、气体消防、新风、动力环境监控等系统的运行维护。有效保障环境信息网络系统运行;(9.1)网络系统平台运维服务费30万元,主要内容包括应用系统软、硬件平台运维,虚拟化及网络设备、网络安全管理运维,局域网管理运维,全市环境信息与统计专网运维等方面。保障环境信息网络系统的安全高效运行,需要建立专业化的运维服务体系,能够从系统稳定运行、故障快速响应、网络安全可靠等方面提供全面、具体的支撑。
(三)部门绩效评价结果
通过项目实施,我们坚持“方向不变,力度不减,措施不软”的思路,持续分行业、分类别对辖区内工业企业开展各项环境执法检查,狠抓工作落实,强化企业日常监管力度,严厉打击环境违法行为,减少污染物排放,保质保量完成各项执法工作,提升生态环境质量保障人民群众环境权益。2021年全市在沙尘天气造成超标33天,同比增加18天的不利因素影响下,全年优良天数达到296天
第五部分 名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十三、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十四、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
十五、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
十六、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
2021年绩效自评批复表.zip
兰州市环境监察局决算批复公开表.xls
打印本页关闭窗口 |